審計整改報告范文內(nèi)容
一、加強領(lǐng)導(dǎo),明確整改責(zé)任。
市審計局反饋后,縣政府及時召開常務(wù)會議,聽取了財政、地稅、民政、社保中心、殘聯(lián)等部門關(guān)于整改任務(wù)的工作匯報,再次分析了問題的根源??h長李莉同志進一步重申了審計整改工作的必要性和重要性,提出了明確的整改措施和時限要求,將審計整改的實施與縣委開展的治慢工程相結(jié)合。同時,為了保證審計整改工作的有效性,成立了由政府辦公室牽頭、財政、審計、監(jiān)督等部門配合的整改工作檢查組,對審計整改落實的全部工作進行具體監(jiān)督。
二、加強措施,做好整改工作。
各部門、各單位在縣政府各部門、各單位高度重視審計整改工作,立即開始實施,將抓落實、促發(fā)展、做到位的總體原則融入審計整改工作的全過程。
審計整改報告范文原因
機制缺失,造成整改難。
一是制度本身不合理,或者說是制度本身有缺陷和漏洞,執(zhí)行存在合法不合理、合情不合法的情況,需要通過深化體制改革解決。二是由地方財力匱乏,造成有些被審單位改變項目和挪用資金,處理時領(lǐng)導(dǎo)有于心不忍和給予保護的傾向。三是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注不夠,沒有行之有效的部門聯(lián)動機制和科學(xué)的問責(zé)制度,導(dǎo)致審計整改工作由審計機關(guān)唱“獨角戲”。
跟蹤問效不夠,造成整改難。
檢查督辦、跟蹤問效是審計整改工作落到實處的重要環(huán)節(jié)。審計結(jié)論和決定只停留紙上、審計只打雷不下雨、屢查屢犯,產(chǎn)生這些問題的一個重要原因就是因為檢查督辦不夠、跟蹤問效乏力。審計機關(guān)缺乏自身的強制措施,需要借助他人的力量。
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