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財務報銷制度及流程

財務報銷制度及流程  免費版

二維碼
  • 軟件授權: 共享軟件
  • 軟件大小: 0.07MB
  • 軟件評分:
  • 軟件類型: 國產軟件
  • 更新時間: 2024-10-31
  • 應用平臺: winall
  • 軟件語言: 簡體中文
  • 版      本: 免費版

軟件介紹 相關專題 常見問題 下載地址

基本簡介
財務報銷制度及流程段首LOGO
財務報銷制度及流程為了加強財務報銷制度及流程管理,規范財務報銷制度及流程工作所打造的管理內容。財務報銷制度及流程免費版由華軍軟件園為您提供下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯修改內容。更多關于財務報銷制度及流程內容下載,請關注華軍軟件園。

財務報銷制度及流程截圖

財務報銷制度及流程內容

      1、建立現金交接制度和支票使用登記制度

      事業單位要建立健全現金交接制度和支票使用登記制度。設置現金收款登記簿,用于記錄創收活動中收到的現金?,F金收款登記簿應記載收款日期、金額、合同號、收款人、交款人等詳細事項;開據的現金收款單還應有收款人和交款人簽字。設置支票使用登記簿,記載使用(或作廢)支票的日期、號碼、金額、使用人等詳細信息。上述兩類登記簿應做為會計檔案保管。

      2、建立往來款項管理制度

      定期對事業單位往來款項進行全面清理,并將清理情況(清理前賬面明細和掛賬時間、已清理數額、清理后賬面明細)報到財務計劃部門。事業單位往來款項原則上不應跨年度,嚴禁單位將公款借給個人私用,個人借款辦公事原則上不應跨月份,嚴禁個人借沒有支出的大額現金(借多少還多少,或只使用一小部分),借款單應注明具體用途,實際使用用途與借款單列示的用途應相符。

      3、完善收入合同管理制度

      事業單位要加強創收收入(包括科技服務收入、資產出租收入等)合同管理,設置專人負責合同管理工作。從事創收活動時,必須簽訂合同,合同應當連續編號。在取得收入時,合同金額、發票金額與收到款項必須一致方可入賬,若SHI三者不一致,必須由有關人員書面寫出原因,按規定權限報批后入賬。對已簽定了合同或協議,并且服務對象將服務款一次性付清后,在執行過程中,由于各種原因造成服務項目終止,需要給服務對象退款的,要寫書面說明,并及時修訂合同,由單位負責人批準后方可辦理退款。合同要按編號整理、存檔,不得隨意處置、銷毀。

財務報銷制度及流程注意事項

      出現下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍:

      (一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的

      (二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的

      (三)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的

      (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的

      (五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的

      (六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的

      (七)違反本規定條款認定應予處罰的

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