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差旅報銷制度

差旅報銷制度  免費版

二維碼
  • 軟件授權: 共享軟件
  • 軟件大?。? 0.07MB
  • 軟件評分:
  • 軟件類型: 國產軟件
  • 更新時間: 2024-10-31
  • 應用平臺: winall
  • 軟件語言: 簡體中文
  • 版      本: 免費版

軟件介紹 相關專題 常見問題 下載地址

基本簡介
差旅報銷制度段首LOGO
差旅報銷制度是指出差期間因辦理公務而產生的各項費用,把領用款項或收支賬目開列清單,報請上級核銷是行為所制作的內容。差旅報銷制度免費版由華軍軟件園為您提供下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯修改內容。更多關于差旅報銷制度內容下載,請關注華軍軟件園。

差旅報銷制度截圖

差旅報銷制度內容

      報銷范圍

      1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

      2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

      3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規定。

      差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

      報銷流程

      1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

      2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

差旅報銷制度注意事項

      報銷單據的審核

      (a) 費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

      (b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

      (c) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

      費用的給付

      (a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

      (b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

      (c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。

      (d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

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